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中国内部审计杂志

中国内部审计杂志部级期刊

Internal Auditing in China

主管单位:中国内部审计协会 主办单位:中国内部审计协会

  • 审稿周期

    1个月内

  • 影响因子

    0.79

  • 发文量

    4212

  • 总被引次数

    8081

  • 全年订价

    ¥ 234.00

  • H指数

    24

  • 立即指数

    0.0321

  • 期刊他引率

    1

基本信息:
ISSN:1004-8278
CN:11-4068/F
邮发代号:80-485
主编:张博文
邮编:100873
出版信息:
出版地区:北京
出版周期:月刊
出版语言:中文
创刊时间:1997
类别:经济
收录信息:
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荣誉信息:
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期刊介绍 历史收录 评价报告 文献分析 发文分析 期刊文献 常见问题

中国内部审计期刊介绍

《中国内部审计》是由中国内部审计协会主办,中国内部审计协会主管的全国性经济类期刊,创刊于1997年,刊号(CN 11-4068/F,ISSN 1004-8278),邮发代号:80-485,全年定价:234.00元/期,月刊。该杂志以刊登经济科学论文、评价经济科研成果、探讨经济教学规律、传播经济教学经验、开展经济学术讨论、报道经济研究动态、提供国内外经济信息为主旨,引领经济前沿和热难点问题研究,助经济经学者成长。该刊级别为部级期刊,欢迎广大读者订阅。

《中国内部审计》期刊栏目主要有:卷首 研究_视点研究 研究_理论思考 实务_方法探究 实务_经验分享 实务_案例分析 风采纪实 兼收并蓄_国家审计 兼收并蓄_广角观察 兼收并蓄_锦言文苑

中国内部审计历史收录情况

  • 北大核心期刊(2011版)

中国内部审计期刊评价报告

年度 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
影响因子 0.453 0.625 0.581 0.783 0.846 951 1039
立即指数 0.139 0.166 0.255 0.22 0.303 0.6 0.79
发文量 368 355 290 287 287 0.35 0.32
引用半衰期 3.57 3.33 2.98 2.82 2.58 1.8 2.2
被引半衰期 2.32 1.92 2.22 2.28 2.62 0.95 0.91
被引次数 924 1043 1070 1268 1358 274 260
期刊他引率 0.926 0.947 0.929 0.95 0.927 3.29 2.97
平均引文率 0 2.4 3.2 2.2 1.9 3.12 3.42

中国内部审计文献分析

1、主要引证文献期刊分析

序号 期刊 涉及文献量
1 《财会学习》 311
2 《财经界》 268
3 《会计之友》 250
4 《现代经济信息》 246
5 《现代商业》 207
6 《商业会计》 197
7 《经济师》 179
8 《中国管理信息化》 160
9 《审计月刊》 157
10 《会计师》 147

2、主要参考文献期刊分析

序号 期刊 涉及文献量
1 《审计研究》 394
2 《会计之友》 178
3 《审计与经济研究》 151
4 《会计研究》 142
5 《财会通讯:上》 89
6 《审计月刊》 77
7 《财会月刊》 71
8 《中国注册会计师》 63
9 《中国审计》 57
10 《审计与理财》 46

中国内部审计主要发文机构分析

序号 机构名称 发文量 相关发文主题
1 中国人民银行 270 审计;银行;内部审计;央行;人民银行
2 中国内部审计协会 230 审计;内部审计;IIA;审计工作;审计师
3 中华人民共和国审计署 170 审计;内部审计;企业;审计工作;国家审计
4 南京审计大学 118 审计;内部审计;企业;实务;舞弊
5 《中国内部审计》编辑部 115 审计;内部审计;董事;审计工作;董事长
6 中国建设银行 93 审计;银行;商业银行;内部审计;内部控制
7 中国石油天然气集团公司 84 审计;内部审计;企业;油田;大庆油田
8 中国石油化工集团公司 75 审计;内部审计;企业;会计;审计方法
9 中国农业银行 62 银行;审计;商业银行;内部审计;农业
10 中国石油 58 审计;内部审计;企业;审计质量;内部控制

中国内部审计期刊文献

  • 新时代内部审计人员的责任与担当 作者:时现;南京财经大学
  • 基于自然语言技术的内部审计风险预警框架构建与应用——以NJ银行授信业务为例 作者:李猛; 朱迎际; 庄轶;南京银行; 210008
  • COSO和WBCSD联合 企业风险管理框架用于解决环境、社会和治理(ESG)相关风险的指南(三) 作者:曾繁荣(编译);中国人民银行赣州市中心支行; 341000
  • 人保财险内审质量的闭环式管控 作者:中国人民财产保险股份有限公司监察部课题组; 中国人民财产保险股份有限公司审计部课题组; 李福涵; 陈京英; 刘素立; 易勇平;中国人民财产保险股份有限公司; 100022
  • 人力资源数量合理性审计标准之探讨 作者:刘蓓蓓; 欧颖君; 徐慧萍;广东大鹏液化天然气有限公司; 518048
  • 全口径跨境融资宏观审慎管理政策跟踪审计例析 作者:李世荣; 马昱新; 宋娴;国家外汇管理局厦门市分局; 361000
  • 基于“五阶段”的信息化项目管理审计 作者:石永;中国人民银行乌鲁木齐中心支行; 830001
  • 电网工程物资内控审计的创新实践 作者:崔燃; 陈婷婷; 石宇鸿; 尚颖; 吕鑫; 黄松; 郑昕; 顾菲;国网北京市电力公司; 100031

投稿常见问题

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